CONTROLE FISCAL VTC : 5 erreurs à ne pas commettre
Le contrôle fiscal est une étape redoutée par de nombreux chauffeurs VTC. Cependant, avec une bonne préparation et en évitant certaines erreurs courantes, vous pouvez traverser cette période sans encombre. Une des erreurs les plus fréquentes est de ne pas tenir une comptabilité rigoureuse. Il est crucial de conserver toutes les factures, les reçus et de tenir un registre détaillé de vos revenus et dépenses. Une comptabilité bien tenue est votre meilleure défense en cas de contrôle.
L’administration fiscale effectue plus de 35000 contrôles d’entreprise par an.
Les critères de sélection des entreprises à contrôler fiscalement sont difficiles à comprendre. Mais une chose est sûre : ces contrôles ne sont jamais anodins, ni le fruit du hasard.
Toute entreprise se trouvant dans une situation défavorable, risque de subir un contrôle fiscal.
Voyons donc pourquoi le fisc choisit de contrôler une entreprise VTC plutôt qu’une autre :
Le taux de rotation des chauffeurs :
Les heures de travail par chauffeur en cas de rotation doivent être respectées, la moindre remarque sur ce sujet peut attirer un contrôle fiscal.
Le rendement du personnel :
Lorsque le ratio du rendement du personnel est faible, le chiffre d’affaires par salarié est faible. Par conséquent, Il existe une relation réellement étroite entre ces deux facteurs.
Il est donc naturel, que l’administration fiscale se demande, si les chiffres annoncés relatent la réalité, ou si une partie des recettes a été dissimulée.
L’existence d’un déficit important :
Si une entreprise déclare un déficit élevé sans avoir envisagé des plans de redressement de la situation, le fisc est en mesure d’adresser une demande d’éclaircissement à l’entreprise, afin que le fisc prenne connaissance des solutions envisagées par l’entreprise pour en finir avec le déficit et connaître des bénéfices.
L’administration fiscal a pour objectif de s’assurer de la réalité du déficit, et des déclarations d’impôts, car certaines entreprises ne sont pas totalement transparentes dans l’exercice de leurs activités pour éviter d’avoir à payer des impôts.
La réalisation d’opérations de restructuration :
Si cette procédure est courante, l’administration fiscale va vérifier si les fusions ou les apports d’actifs sont réalisés conformément à la législation en vigueur. Lorsqu’elles sont toutes réalisées en franchise d’impôt, un contrôle fiscal va s’assurer qu’aucune erreur n’a été effectuée, de façon volontaire.
Un retard dans le dépôt des déclarations fiscales :
Les entreprises qui déposent en retard leur liasse fiscale/déclaration de résultat encourent des pénalités de retard, ainsi qu’une majoration d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés.
Une autre erreur à éviter est de sous-estimer les revenus. Certains chauffeurs peuvent être tentés de ne pas déclarer toutes leurs courses pour réduire leur charge fiscale. Cependant, cette pratique est risquée et peut entraîner de lourdes sanctions. Il est toujours préférable de déclarer l’intégralité de vos revenus pour éviter les problèmes avec l’administration fiscale.
La déduction de frais non éligibles est également une erreur courante. Assurez-vous de bien comprendre quels frais peuvent être déduits de vos revenus imposables. Par exemple, les frais de repas ne sont déductibles que dans certaines conditions spécifiques. Renseignez-vous auprès de votre comptable ou de l’administration fiscale pour éviter toute erreur de déclaration.
Enfin, ne pas répondre aux demandes de l’administration fiscale dans les délais impartis peut aggraver la situation. Il est essentiel de fournir toutes les informations demandées rapidement et de manière complète. Une communication transparente et réactive peut souvent apaiser les tensions et faciliter le processus de contrôle.
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